Orden de Compra. Nº699360-17-AG24 "ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA EL DEPTO. DE COORD. CON LA SEG. MUNICIPAL (OS14). IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESORA DE CREDENCIALES PVC, CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA. GARANTÍA 1 AÑO. ENTREGA: HUÉRFANOS N° 540, SANTIAGO. "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 699360-17-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA EL DEPTO. DE COORD. CON LA SEG. MUNICIPAL (OS14). IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESORA DE CREDENCIALES PVC, CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA. GARANTÍA 1 AÑO. ENTREGA: HUÉRFANOS N° 540, SANTIAGO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Análisis Criminal
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-k
Dirección de Facturación Av. Lib. Bdo. Ohiggins 1196, piso 6
Comuna Santiago
Impuesto 233218,16
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bdo. Ohiggins 1196, piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DV Tecnologías SpA
Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DV TECNOLOGÍAS SPA
R.U.T. 77.163.101-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DV Tecnologías SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1UnidadADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA EL DEPTO. DE COORD. CON LA SEG. MUNICIPAL (OS14). IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA. GARANTÍA 1 AÑO. ENTREGA: HUÉRFANOS N° 540, SANTIAGO. ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA EL DEPTO. DE COORD. CON LA SEG. MUNICIPAL (OS14). IMPRESORA MULTIFUNCIONAL - CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA. GARANTÍA 1 AÑO. ENTREGA: HUÉRFANOS N° 540, SANTIAGO. $ 442.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.773 $ 442.773
43212103
Impresoras por sublimación de tinta1UnidadADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA EL DEPTO. DE COORD. CON LA SEG. MUNICIPAL (OS14). IMPRESORA DE CREDENCIALES PVC, CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA. GARANTÍA 1 AÑO. ENTREGA: HUÉRFANOS N° 540, SANTIAGO. ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA EL DEPTO. DE COORD. CON LA SEG. MUNICIPAL (OS14). IMPRESORA DE CREDENCIALES PVC, CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA. GARANTÍA 1 AÑO. ENTREGA: HUÉRFANOS N° 540, SANTIAGO. $ 784.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.691 $ 784.691
Total Neto $ 1.227.464
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.218
TOTAL OC $ 1.460.682


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.587.558-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.730.550-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 89.912.300-k Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.163.101-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.919.756-7 Ver adjunto