Orden de Compra. Nº4062-63-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-64-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-63-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-64-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 142899,19
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REPUESTOS NAVARRO EIRL
Razón Social JORGE RAUL NAVARRO LARA E I R L
R.U.T. 52.000.815-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REPUESTOS NAVARRO EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1Unidadadquisicion de repuestos ORIGINALES para camioneta Maxus T-60 P.P.U PGZS85 2 TERMINALES DIRECCION 2 ROTULAS INFERIORES 2 BANDEJAS SUPERIORES, ROTULAS Y BUJES 1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASEROadquisicion de repuestos ORIGINALES para camioneta Maxus T-60 P.P.U PGZS85 2 TERMINALES DIRECCION 2 ROTULAS INFERIORES 2 BANDEJAS SUPERIORES, ROTULAS Y BUJES 1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERO $ 363.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.026 $ 363.026
20102305
Vehículos de servicio1UnidadFAROLES - FOCOS - LED ORIGINALES PARA CAMION SHACMAN M 3000 P.P.U LPKZ-43FAROLES - FOCOS - LED ORIGINALES PARA CAMION SHACMAN M 3000 P.P.U LPKZ-43 $ 131.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.092 $ 131.092
20102305
Vehículos de servicio1UnidadADQUISICION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA CAMIONETA JMC VISUS WORK P.P.U RZGY85 1 KIT COMPLETO DE FILTRO DE MANTENCION (MOTOR- COMBUSTIBLE) 1 JUEGO DE PASTILLAS FRENOS DELANTEROS 1 JUEGO DE PASTILLAS FRENOS TRASEROSADQUISICION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA CAMIONETA JMC VISUS WORK P.P.U RZGY85 1 KIT COMPLETO DE FILTRO DE MANTENCION (MOTOR- COMBUSTIBLE) 1 JUEGO DE PASTILLAS FRENOS DELANTEROS 1 JUEGO DE PASTILLAS FRENOS TRASEROS $ 257.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.983 $ 257.983
Total Neto $ 752.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.899
TOTAL OC $ 895.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.