|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5061-969-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SLP N°1375 ADQUISICIÓN DE (50) JARDINERA DE MADERA PARA PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS DEL CESFAM MONSEÑOR VALECH. ID 5061-777-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco-Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
|
|
R.U.T. |
69.190.700-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
|
|
R.U.T. |
69.190.700-7 |
|
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT N°332 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
285000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT N°332 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| ENTREGA DE PRODUCTO |
DESPACHAR CON FLETE PAGADO A CESFAM MONSEÑOR VALECH, UBICADO EN CAMINO CHOL-CHOL KM 10, TEMUCO. CONTACTARSE CON CAROLINA MANQUE EN EL FONO: 955293022 O MILENA DELGADO, FONO: 973276039
|
|
|
Proveedor |
Tallerlacuevadelamadera |
|
Razón Social |
LA CUEVA DE LA MADERA SPA
|
|
R.U.T. |
77.378.279-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Tallerlacuevadelamadera |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101606
| Maceteros | 50 | Unidad | Adquisición de (50) jardinera de madera para Programa Buenas Practicas del Cesfam Monseñor Valech, según especificaciones tecnicas adjuntas. | 50 UNID - JARDINERA RECTANGULAR CON BORDE, CAPACIDAD 40LT, MEDIDAS 1MTX40X30 MADERA IMPREGNADA Y REVESTIMIENTO INTERIOR CON FORRO DE NILON NEGRO. SEGÚN COTIZACIÓN N°078 ADJUNTA. |
$ 30.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.500.000
|
$ 1.500.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.500.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 285.000
|
|
$ 1.785.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.