Orden de Compra. Nº5640-3-CM25 "Compra Materiales VAEC 5640-3-CM25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5640-3-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales VAEC 5640-3-CM25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VAEGI Dirección Servicios e Infraestruct (SG-GD)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Oficina 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000004880 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Oficina 206
Comuna Santiago
Impuesto 1434255,09
Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Oficina 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VENTURE STORE SPA
Razón Social VENTURE STORE SPA
R.U.T. 76.733.054-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VENTURE STORE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
ANTICORROSIVO TPL NEGRO OPACO 1 GL UNIDAD REGIÓN RM36 (2069244) ANTICORROSIVO TPL NEGRO OPACO 1 GL UNIDAD REGIÓN RM(2069244) ANTICORROSIVO TPL NEGRO OPACO 1 GL UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Diagonal Paraguay 265 $ 17.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.096 $ 615.096
0
2239-9-LR23
BROCHA TPL MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN RM5 (2078441) BROCHA TPL MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN RM(2078441) BROCHA TPL MULTIPROPÓSITO 4" UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Diagonal Paraguay 265 $ 2.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.895 $ 11.895
0
2239-9-LR23
CANALETA TPL LISA DLP 130X50MM BLANCO UNIDAD REGIÓN RM24 (2081246) CANALETA TPL LISA DLP 130X50MM BLANCO UNIDAD REGIÓN RM(2081246) CANALETA TPL LISA DLP 130X50MM BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Diagonal Paraguay 265 $ 45.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.085.184 $ 1.085.184
0
2239-9-LR23
CORDÓN ELÉCTRICO TPL ROLLO 100M 3X2,5MM² UNIDAD REGIÓN RM20 (2101357) CORDÓN ELÉCTRICO TPL ROLLO 100M 3X2,5MM² UNIDAD REGIÓN RM(2101357) CORDÓN ELÉCTRICO TPL ROLLO 100M 3X2,5MM² UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Diagonal Paraguay 265 $ 85.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.711.600 $ 1.711.600
0
2239-9-LR23
ESMALTE AL AGUA GRUPO TX SATINADO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM36 (2113495) ESMALTE AL AGUA GRUPO TX SATINADO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM(2113495) ESMALTE AL AGUA GRUPO TX SATINADO 4 GL BLANCO UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Diagonal Paraguay 265 $ 57.483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.069.388 $ 2.069.388
0
2239-9-LR23
PISO LAMINADO TPL NOGAL 8MM CAJA 2,12 M2 REGIÓN RM124 (2180067) PISO LAMINADO TPL NOGAL 8MM CAJA 2,12 M2 REGIÓN RM(2180067) PISO LAMINADO TPL NOGAL 8MM CAJA 2,12 M2 REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Diagonal Paraguay 265 $ 16.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.055.548 $ 2.055.548
Total Neto $ 7.548.711
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.434.255
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 8.982.966


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.