1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1315526-36-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
02-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Corporación Fomento_Arriendo de sillas |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO
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R.U.T. |
65.086.019-5 |
Dirección de Facturación |
Coronel Souper 4844 |
Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
104500 |
Dirección de Envío de la Factura |
Coronel Souper 4844 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
03-07-2024 |
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Proveedor |
Katherine |
Razón Social |
PAOLA JACQUELINE GONZÁLEZ HENRÍQUEZ
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R.U.T. |
10.732.079-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Katherine |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56101504
| Sillas | 1 | Unidad no definida | Resolución N° 2/A013, proveniente de la contratación directa que aprueba la contratación del servicio de arriendo de 250 sillas para evento Intitucional. | Arriendo de sillas |
$ 550.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 550.000
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$ 550.000
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Total Neto
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$ 550.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 104.500
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$ 654.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.