Orden de Compra. Nº3778-149-AG25 "MATERIALES DE ASEO CESFAM OCOA : 3778-117-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3778-149-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO CESFAM OCOA : 3778-117-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T. 69.060.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 742 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T. 69.060.500-7
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ N° 405
Comuna Hijuelas
Impuesto 143091,85
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ N° 405
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FAVOR INDICAR QUE LA FACTURA CORRESPONDE AL DEPTO. DE SALUD 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ITALIA
Razón Social ARATA & ARATA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 76.292.620-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ITALIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131702
Expendedoras de artículos de higiene5UnidadDISPENSADOR DE JABON GRANEL  $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.775 $ 37.775
47131803
Desinfectantes domésticos60UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.400 $ 110.400
47121701
Bolsas de basura2000UnidadBOLSAS BASURA 50X70  $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadLIMPIA PISOS AROMAS 5 LITROS (BIDONES)  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.380 $ 45.380
14111703
Toallas de papel100UnidadTOALLA PAPEL NOVA 150 MTS INDUSTRIAL DOBLE HOJA  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.700 $ 243.700
14111704
Papel higiénico30UnidadPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL (CONFORT) 500 MTS PAQUETESPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL (CONFORT) 500 MTS PAQUETES $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.160 $ 50.160
42132102
Cubre camillas100UnidadSABANILLAS PREPICADAS FORMATO CLINICO SABANILLAS PREPICADAS FORMATO CLINICO $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.700 $ 201.700
Total Neto $ 753.115
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.092
TOTAL OC $ 896.207


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.