|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3778-149-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO CESFAM OCOA : 3778-117-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
|
|
R.U.T. |
69.060.500-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
|
|
R.U.T. |
69.060.500-7 |
|
Dirección de Facturación |
MANUEL RODRIGUEZ N° 405 |
|
Comuna |
Hijuelas
|
|
Impuesto |
143091,85 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL RODRIGUEZ N° 405 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| FAVOR INDICAR QUE LA FACTURA CORRESPONDE AL DEPTO. DE SALUD | |
|
|
Proveedor |
COMERCIAL ITALIA |
|
Razón Social |
ARATA & ARATA COMERCIAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.292.620-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL ITALIA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131702
| Expendedoras de artículos de higiene | 5 | Unidad | DISPENSADOR DE JABON GRANEL | |
$ 7.555,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.775
|
$ 37.775
|
47131803
| Desinfectantes domésticos | 60 | Unidad | DESINFECTANTE EN AEROSOL | |
$ 1.840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 110.400
|
$ 110.400
|
47121701
| Bolsas de basura | 2000 | Unidad | BOLSAS BASURA 50X70 | |
$ 32,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 64.000
|
$ 64.000
|
47131803
| Desinfectantes domésticos | 20 | Unidad | LIMPIA PISOS AROMAS 5 LITROS (BIDONES) | |
$ 2.269,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 45.380
|
$ 45.380
|
14111703
| Toallas de papel | 100 | Unidad | TOALLA PAPEL NOVA 150 MTS INDUSTRIAL DOBLE HOJA | |
$ 2.437,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 243.700
|
$ 243.700
|
14111704
| Papel higiénico | 30 | Unidad | PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL (CONFORT) 500 MTS PAQUETES | PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL (CONFORT) 500 MTS PAQUETES |
$ 1.672,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.160
|
$ 50.160
|
42132102
| Cubre camillas | 100 | Unidad | SABANILLAS PREPICADAS FORMATO CLINICO | SABANILLAS PREPICADAS FORMATO CLINICO |
$ 2.017,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 201.700
|
$ 201.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 753.115
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 143.092
|
|
$ 896.207
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.