Orden de Compra. Nº1079866-176-AG25 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA 28 VEHÍCULOS DE LA ZONA DE CARABINEROS STGO. OESTE COMPRA ÁGIL: 1079866-75-COT25 - DOE 225109905"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079866-176-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA 28 VEHÍCULOS DE LA ZONA DE CARABINEROS STGO. OESTE COMPRA ÁGIL: 1079866-75-COT25 - DOE 225109905
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Facturación AV. TENIENTE CRUZ NRO. 720.
Comuna Pudahuel
Impuesto 878139,72
Dirección de Envío de la Factura AV. TENIENTE CRUZ NRO. 720.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES TITANIUM SPA
Razón Social INVERSIONES TITANIUM SPA
R.U.T. 77.763.073-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES TITANIUM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171715
Rotores de discos de freno1UnidadLAS OFERTAS DEBERAN SER PRESENTADAS CONFORME AL DETALLE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO ADJUNTO, OTORGANDO LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA EN ESTE COMO VALORES POR PRODUCTOS, PLAZO DE ENTREGA CON DESPACHO OFERTADO POR LA TOTALIDAD DE ESTOS, INDICAR GARANTIA LA CUAL NO PODRA SER INFERIOR A 3 MESES Y ESTOS DEBERAN SER ORIGINAL O GENUINOS, EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE ESTOS REQUERIMIENTOS LA OFERTA SERA RECHAZADA.  $ 2.310.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.894 $ 2.310.894
25172004
Amortiguadores para automóviles1UnidadLAS OFERTAS DEBERAN SER PRESENTADAS CONFORME AL DETALLE QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO ADJUNTO, OTORGANDO LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA EN ESTE COMO VALORES POR PRODUCTOS, PLAZO DE ENTREGA CON DESPACHO OFERTADO POR LA TOTALIDAD DE ESTOS, INDICAR GARANTIA LA CUAL NO PODRA SER INFERIOR A 3 MESES Y ESTOS DEBERAN SER ORIGINAL O GENUINOS, EN CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE ESTOS REQUERIMIENTOS LA OFERTA SERA RECHAZADA.  $ 2.310.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.894 $ 2.310.894
Total Neto $ 4.621.788
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 878.140
TOTAL OC $ 5.499.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.