1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2322-589-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-153-L124 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2322-153-L124 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
|
R.U.T. |
69.030.500-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
PLAZA Nº 25 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
|
R.U.T. |
69.030.500-3 |
Dirección de Facturación |
PLAZA Nº 25 |
Comuna |
Vallenar
|
Impuesto |
342038 |
Dirección de Envío de la Factura |
PLAZA Nº 25 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
|
DIRECION DE DESPACHO | Entregar en Bodega Municipal, calle Miraflores N° 482 Acceso Norte
Vallenar. Contacto Sr. RUBEN ARAYA
MEDINA Celular 9 99993982 |
|
Proveedor |
Galenzo Avila Araya |
Razón Social |
GALENZO ALEJANDRO ÁVILA ARAYA
|
R.U.T. |
7.945.352-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Galenzo Avila Araya |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Global | Insumos de construcción, según Términos de Referencia y listado adjunto | insumos de construccion |
$ 1.800.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.800.200
|
$ 1.800.200
|
|
Total Neto
|
$ 1.800.200
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 342.038
|
$ 2.142.238
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.