1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2013-974-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA LIMPIAPIES INTERMAT CON LOGO FACULTAD FACE |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE |
Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
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R.U.T. |
70.777.500-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 2120 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
|
R.U.T. |
70.777.500-9 |
Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 2120 |
Comuna |
Iquique
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Impuesto |
32503,68 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 2120 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Interfilm |
Razón Social |
Interfilm S.A
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R.U.T. |
76.806.990-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Interfilm |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52101508
| Felpudos | 1 | Unidad no definida | | LIMPIAPIES INTERMAT COLOR GRIS CON LOGO BORDE TERMOFUNDIDOS 1,80 X 1,10 MTS |
$ 171.072,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 171.072
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$ 171.072
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Total Neto
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$ 171.072
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.504
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$ 203.576
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.