Orden de Compra. Nº1077241-98-AG24 "F1-511/Servicio de Coffe break Ceremonia de Muestra y Finalización Talleres proyecto de Ley de Alcoholes "Juntos en Rahue"//Cosam Rahue"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1077241-98-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2024
Nombre de la Orden de Compra F1-511/Servicio de Coffe break Ceremonia de Muestra y Finalización Talleres proyecto de Ley de Alcoholes "Juntos en Rahue"//Cosam Rahue
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración de Fondos
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3769
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
Comuna Osorno
Impuesto 52842,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marvi Delicias
Razón Social MARLENE ERFILIA ALARCÓN VILLARROEL
R.U.T. 10.493.648-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marvi Delicias
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería85UnidadProductos solicitados por persona en el servicio o Coffe break Tarde Jornada PM 2 porciones de tapados salados: ave-palta, carne mechada Variedad de galletas caseras 1 porción de torta. 1 brocheta de fruta mixta Todo considerando las cantidades por persona Servicio de cafetería para el día 12.12.2024// en Cosam Rahue $ 3.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.120 $ 278.120
Total Neto $ 278.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.843
TOTAL OC $ 330.963


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.877.288-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.493.648-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.