Orden de Compra. Nº1172445-2033-SE25 "CMG/P02 SEP/ ESCUELA MARTA AGUILAR/ RBD 13118-0/ ORD N°880 (FOLIO 12020)/ FUNGIBLES "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1172445-2033-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SEP/ ESCUELA MARTA AGUILAR/ RBD 13118-0/ ORD N°880 (FOLIO 12020)/ FUNGIBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1172445-4-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra PANAMERICANA NORTE KM 812
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 522
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales
Comuna Copiapó
Impuesto 1358104,23
Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaSEGUN OT N°111 FUNGIBLES SEGUN OT N°111 FUNGIBLES $ 7.147.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.147.917 $ 7.147.917
Total Neto $ 7.147.917
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.358.104
TOTAL OC $ 8.506.021


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.