1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1173466-47-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
516,COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Gendarmería de Chile Centro de Educación y Trabajo
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R.U.T. |
61.004.020-9 |
Dirección de Facturación |
san martin 786 putaendo |
Comuna |
Putaendo
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Impuesto |
24057,8 |
Dirección de Envío de la Factura |
san martin 786 putaendo |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
20-11-2024 |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121605
| Limpiadores de suelo | 10 | Bidón | Aromatizante 5lt Aromas Surtidos | |
$ 4.220,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.200
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$ 42.200
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47131619
| Cabezas de trapero | 40 | Unidad | Trapero reutilizable algodón simple 50x70 cm unidad | |
$ 887,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.480
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$ 35.480
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47131502
| Paños de limpieza | 40 | Unidad | Paños Microfibra 40x40cm Calidad Colores Variado 40 Unidades | |
$ 593,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.720
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$ 23.720
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52121602
| Servilletas | 2 | Pack | Servilleta Clásica 23 x 22 cm 300 Unid, caja de 10 paquetes con 300 unidades cada una | |
$ 12.610,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.220
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$ 25.220
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Total Neto
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$ 126.620
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.058
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$ 150.678
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.