1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3986-149-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
02-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
HERRAMIENTAS MANTENCION FORTALEZAS DE LA COMUNA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3986-68-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD DE CORRAL |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
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R.U.T. |
69.200.200-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
ESMERALDA N° 145 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE CORRAL
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R.U.T. |
69.200.200-8 |
Dirección de Facturación |
Esmeralda 145, Municipalidad de Corral |
Comuna |
Corral
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Impuesto |
24276,68 |
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 145, Municipalidad de Corral |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
FERRETERIA SUR |
Razón Social |
ANWANDTER Y NUSS LTDA
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R.U.T. |
81.609.600-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA SUR |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27111510
| Herramientas para desforramiento | 4 | Unidad | ROZON TRAMONTINA C/MANGO | |
$ 20.153,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.612
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$ 80.612
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27112001
| Machetes | 4 | Unidad | MACHETE 22" TRUPER | |
$ 6.185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.740
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$ 24.740
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31241501
| Lentes | 5 | Unidad | LENTE POLICARBONATO EAGLE TECH CLARO | |
$ 690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.450
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$ 3.450
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46181504
| Guantes protectores | 10 | Unidad | GUANTE CUERO CABRITILA S/FORRO | |
$ 1.897,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.970
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$ 18.970
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Total Neto
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$ 127.772
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.277
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$ 152.049
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.