Orden de Compra. Nº3650-394-SE24 "MATERIALES DE LIBRERIA, LICEO FRANCISCO BASCUÑAN G"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3650-394-SE24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA, LICEO FRANCISCO BASCUÑAN G
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3650-20-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem Quilleco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-394 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.401-7
Dirección de Facturación J. M. CARRERA N° 460
Comuna Quilleco
Impuesto 392986,5
Dirección de Envío de la Factura J. M. CARRERA N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS
Razón Social RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS
R.U.T. 11.417.046-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina50UnidadSOBRE DE CARTULINA ESPAÑOLASOBRE DE CARTULINA ESPAÑOLA $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.200 $ 96.200
60124317
Masa de modelado50UnidadCAJA PLASTICINA 12 COLORESCAJA PLASTICINA 12 COLORES $ 811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.550 $ 40.550
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora250UnidadRESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.000 $ 830.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora150UnidadRESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIORESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 4.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 607.950 $ 607.950
14111610
Cartulina100UnidadPLIEGOS DE CARTULINA COLORES : AMARILLO, NRANJOS ROJOS Y LILA 25 DE CADA COLORPLIEGOS DE CARTULINA COLORES : AMARILLO, NRANJOS ROJOS Y LILA 25 DE CADA COLOR $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
60123001
Figuras de goma Eva50UnidadSOBRE DE GOMA EVA SOBRE DE GOMA EVA $ 936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
60123001
Figuras de goma Eva50UnidadSOBRE DE GOMA EVA CON GLITTERSOBRE DE GOMA EVA CON GLITTER $ 1.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.900 $ 61.900
60121109
Blocs de dibujo100UnidadBLOCK MEDIANOBLOCK MEDIANO $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.100 $ 136.100
31201515
Cintas de papel100UnidadMASKING 48 MMMASKING 48 MM $ 1.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.800 $ 148.800
60121202
Pintura de témpera líquida moderna50UnidadCAJA TEMPERAS 12 COLORESCAJA TEMPERAS 12 COLORES $ 1.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.250 $ 65.250
Total Neto $ 2.068.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 392.986
TOTAL OC $ 2.461.336


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.