Orden de Compra. Nº
3650-394-SE24
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MATERIALES DE LIBRERIA, LICEO FRANCISCO BASCUÑAN G
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3650-394-SE24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE LIBRERIA, LICEO FRANCISCO BASCUÑAN G
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3650-20-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem Quilleco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T.
69.170.401-7
Dirección de Unidad de Compra
J. M. CARRERA N° 460
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7-394 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUILLECO DEPARTAMENTO DE EDUCACION
R.U.T.
69.170.401-7
Dirección de Facturación
J. M. CARRERA N° 460
Comuna
Quilleco
Impuesto
392986,5
Dirección de Envío de la Factura
J. M. CARRERA N° 460
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS
Razón Social
RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS
R.U.T.
11.417.046-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
RITA NOELLY ORTEGA ALMENDRAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
50
Unidad
SOBRE DE CARTULINA ESPAÑOLA
SOBRE DE CARTULINA ESPAÑOLA
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.200
$ 96.200
60124317
Masa de modelado
50
Unidad
CAJA PLASTICINA 12 COLORES
CAJA PLASTICINA 12 COLORES
$ 811,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.550
$ 40.550
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
250
Unidad
RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA
RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA
$ 3.320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 830.000
$ 830.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
150
Unidad
RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO
RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO
$ 4.053,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 607.950
$ 607.950
14111610
Cartulina
100
Unidad
PLIEGOS DE CARTULINA COLORES : AMARILLO, NRANJOS ROJOS Y LILA 25 DE CADA COLOR
PLIEGOS DE CARTULINA COLORES : AMARILLO, NRANJOS ROJOS Y LILA 25 DE CADA COLOR
$ 348,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.800
$ 34.800
60123001
Figuras de goma Eva
50
Unidad
SOBRE DE GOMA EVA
SOBRE DE GOMA EVA
$ 936,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.800
$ 46.800
60123001
Figuras de goma Eva
50
Unidad
SOBRE DE GOMA EVA CON GLITTER
SOBRE DE GOMA EVA CON GLITTER
$ 1.238,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.900
$ 61.900
60121109
Blocs de dibujo
100
Unidad
BLOCK MEDIANO
BLOCK MEDIANO
$ 1.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.100
$ 136.100
31201515
Cintas de papel
100
Unidad
MASKING 48 MM
MASKING 48 MM
$ 1.488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.800
$ 148.800
60121202
Pintura de témpera líquida moderna
50
Unidad
CAJA TEMPERAS 12 COLORES
CAJA TEMPERAS 12 COLORES
$ 1.305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.250
$ 65.250
Total Neto
$ 2.068.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 392.986
TOTAL OC
$ 2.461.336
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.