Orden de Compra. Nº4487-104-AG25 "MATERIALES TALLER ARTE, LICEO LA FRONTERA ED. MEDIA, S.C. N°18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4487-104-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES TALLER ARTE, LICEO LA FRONTERA ED. MEDIA, S.C. N°18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.801-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 104 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NEGRETE DEPARTAMENTO COMUNAL DE EDUCACION
R.U.T. 69.170.801-2
Dirección de Facturación 10 De Julio 298
Comuna Negrete
Impuesto 33862,94
Dirección de Envío de la Factura 10 De Julio 298
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Seguel Limitada
Razón Social DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA
R.U.T. 96.940.460-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Seguel Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121535
Goma de borrar10CajaGOMAS DE BORRAR S-20. DE 20 UNIDADES  $ 5.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.610 $ 58.610
60121226
Pinceles de acuarela12UnidadPINCELES PARA ACUARELA REDONDOS N°3, N°6 Y N°12  $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.432 $ 6.432
60121107
Hojas de papel de acuarelas12UnidadBLOCK DE ACUARELA  $ 3.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.064 $ 44.064
60121222
Pintura de acuarela de tubo12KitSETS ACUARELA ARTEL EN TUBOS  $ 5.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.120 $ 69.120
Total Neto $ 178.226
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.863
TOTAL OC $ 212.089


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.