1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3172-94-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
20-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DIOSCAR |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Depto.Cuarteles L.1 |
Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
R.U.T. |
61.938.500-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS |
R.U.T. |
61.938.500-4 |
Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
11970 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ENERGIK |
Razón Social |
COMERCIAL ENERGIK SPA
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R.U.T. |
77.245.447-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ENERGIK |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121103
| Paneles | 3 | Unidad | PANEL LED 60X30 EMBUTIDO, LUZ FRIA, CERTIFICADO | |
$ 21.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.000
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$ 63.000
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Total Neto
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$ 63.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.970
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$ 74.970
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.