Orden de Compra. Nº
3945-215-SE25
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UTILES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3945-215-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3945-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra
Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T.
69.160.400-4
Dirección de Facturación
Libertad N°300
Comuna
Los Alamos
Impuesto
420756,9
Dirección de Envío de la Factura
Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
Razón Social
CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
R.U.T.
12.702.352-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12141901
Cloro Cl
30
Unidad
CLORO AL 3 % , 5 LTS.
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.460
$ 113.460
12191601
Solventes de alcohol
5
Unidad
ALCOHOL EN SPRAY ELITE AL 70% 1 LTS. O EQUIVALENTE.
$ 7.488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.440
$ 37.440
47131615
Escobillones
150
Unidad
ESCOBILLON CLORINDA VERDE O EQUIVALENTE.
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 405.000
$ 405.000
12161902
Detergentes surfactantes
30
Unidad
DETERGENTE ECONOMICO 5 LITROS.
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.230
$ 88.230
47131805
Limpiadores de uso general
50
Unidad
LIMPIA PISO 5 LTS. AROMA, LAVANDA, PRIMAVERA, MANZANA CANELA.
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.050
$ 147.050
47121701
Bolsas de basura
400
Unidad
BOLSAS DE BASURAS 80 X 110 X 10.
$ 1.682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672.800
$ 672.800
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad
BOLSAS DE BASURAS 140 X 140 X 10.
$ 11.943,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.430
$ 119.430
27112004
Palas
100
Unidad
PALA PLASTICA NEGRA.
$ 1.137,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.700
$ 113.700
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad
BOLSAS DE BASURAS 100 x 120 x 10.
$ 5.174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 517.400
$ 517.400
Total Neto
$ 2.214.510
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 420.757
TOTAL OC
$ 2.635.267
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.