Orden de Compra. Nº3945-215-SE25 "UTILES DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-215-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 420756,9
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
Razón Social CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
R.U.T. 12.702.352-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CECILIA ELIZABETH INOSTROZA MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl30UnidadCLORO AL 3 % , 5 LTS.   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.460 $ 113.460
12191601
Solventes de alcohol5UnidadALCOHOL EN SPRAY ELITE AL 70% 1 LTS. O EQUIVALENTE.   $ 7.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.440 $ 37.440
47131615
Escobillones150UnidadESCOBILLON CLORINDA VERDE O EQUIVALENTE.   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadDETERGENTE ECONOMICO 5 LITROS.   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.230 $ 88.230
47131805
Limpiadores de uso general50UnidadLIMPIA PISO 5 LTS. AROMA, LAVANDA, PRIMAVERA, MANZANA CANELA.   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.050 $ 147.050
47121701
Bolsas de basura400UnidadBOLSAS DE BASURAS 80 X 110 X 10.   $ 1.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.800 $ 672.800
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSAS DE BASURAS 140 X 140 X 10.   $ 11.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.430 $ 119.430
27112004
Palas100UnidadPALA PLASTICA NEGRA.   $ 1.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.700 $ 113.700
47121701
Bolsas de basura100UnidadBOLSAS DE BASURAS 100 x 120 x 10.   $ 5.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.400 $ 517.400
Total Neto $ 2.214.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 420.757
TOTAL OC $ 2.635.267


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.