Orden de Compra. Nº3687-471-SE23 "Adquisición de Material e Insumo de Difusión con cargo a Programa Habilidades 1 año 2023.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3687-471-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Material e Insumo de Difusión con cargo a Programa Habilidades 1 año 2023.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3687471 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
R.U.T. 69.041.400-7
Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599
Comuna Salamanca
Impuesto 305900
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Graficolor
Razón Social GRAFICOLOR MEDIOS SPA
R.U.T. 77.071.993-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Graficolor
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121712
Señales orientadoras2UnidadPendón RollerPendón Roller $ 74.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo14UnidadPossitPossit $ 3.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.008 $ 50.008
49101704
Galvanos12UnidadAcrílico ImpresoAcrílico Impreso $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
53121603
Mochilas2UnidadMochila EstampadasMochila Estampadas $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
31281521
Estampados revestidos2UnidadGorros EstampadosGorros Estampados $ 9.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.992 $ 19.992
60101906
Afiches del alfabeto24UnidadAfiches AdhesivosAfiches Adhesivos $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.000 $ 492.000
Total Neto $ 1.610.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 305.900
TOTAL OC $ 1.915.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.