1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2708-129-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
18-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2708-139-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Municipalidad de Ovalle - imoadq |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
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R.U.T. |
69.040.700-0 |
Dirección de Facturación |
Ariztia Poniente N°7 |
Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
1022238 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ariztia Poniente N°7 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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ENTREGA EN RECINTO LOS PEÑONES | ENTREGA EN RECINTO LOS PEÑONES |
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Proveedor |
ANICH |
Razón Social |
SORAYA ANICH ALLEL
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R.U.T. |
7.811.115-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANICH |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 200 | Metro Cúbico | ARENA SILICICA LAVADA GRUESA | ARENA SILICICA LAVADA GRUESA |
$ 18.379,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.675.800
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$ 3.675.800
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 100 | Metro Cúbico | GRAVA LAVADA BAJO 1 1/2" RIPIO | GRAVA LAVADA BAJO 1 1/2" RIPIO |
$ 17.044,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.704.400
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$ 1.704.400
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Total Neto
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$ 5.380.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.022.238
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$ 6.402.438
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.