Orden de Compra. Nº
3850-237-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-207-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3850-237-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-207-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-237 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Facturación
Pedro Lagos 530
Comuna
Río Bueno
Impuesto
77941,8
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Lagos 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
Razón Social
KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
R.U.T.
13.462.049-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161503
Clavo-tornillo
2
Unidad
CAJA TORNILLO VOLCANITA NEGRO 1" 100 UDS
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
27112802
Hojas de sierra
1
Unidad
SIERRA CALADORA SKIL 380 W
$ 27.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
31191501
Papeles de lija
1
Unidad
0.5 METROS DE LIJA N 100
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA PLANA HELA 2"
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
41114201
Cintas de medir
3
Unidad
HUINCHA MEDIR 5 MT
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
31161503
Clavo-tornillo
3
Unidad
CAJA TORNILLO VOLCANITA NEGRO 3" 100 UDS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
23101515
Grabadoras
1
Unidad
PIROGRABADOR PIROGRABADO PROFESIONAL + 23 PUNTAS
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
27111508
Sierras
4
Unidad
SIERRA CARPINTERO TIPO BAHCO
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.600
$ 35.600
41116401
Martillos de impacto
4
Unidad
MARTILLO TRUPPER M MADERA 27 MM O EQUIVALENTE
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
41116401
Martillos de impacto
4
Unidad
ATORNILLADOR 1/4 X4"
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
31191501
Papeles de lija
1
Unidad
0.5 METROS DE LIJA N 80
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
31191501
Papeles de lija
1
Unidad
0.5 METROS DE LIJA N 120
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
44111810
Escuadras
4
Unidad
ESCUADRA CARPINTERO 10"
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.960
$ 19.960
31162003
Clavos de acabado
2
kilogramo
CLAVO GRANEL 3" * 10
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.980
$ 5.980
31211701
Esmaltes
8
Litro
ESMALTE SINT PREP
$ 18.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.000
$ 148.000
Total Neto
$ 410.220
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.942
TOTAL OC
$ 488.162
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.462.049-8
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.