Orden de Compra. Nº3850-237-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-207-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3850-237-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3850-207-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13-237 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T. 69.201.000-0
Dirección de Facturación Pedro Lagos 530
Comuna Río Bueno
Impuesto 77941,8
Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
Razón Social KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
R.U.T. 13.462.049-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo2UnidadCAJA TORNILLO VOLCANITA NEGRO 1" 100 UDS  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
27112802
Hojas de sierra1UnidadSIERRA CALADORA SKIL 380 W  $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
31191501
Papeles de lija1Unidad0.5 METROS DE LIJA N 100  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31211904
Brochas5UnidadBROCHA PLANA HELA 2"  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
41114201
Cintas de medir3UnidadHUINCHA MEDIR 5 MT  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
31161503
Clavo-tornillo3UnidadCAJA TORNILLO VOLCANITA NEGRO 3" 100 UDS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
23101515
Grabadoras1UnidadPIROGRABADOR PIROGRABADO PROFESIONAL + 23 PUNTAS  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
27111508
Sierras4UnidadSIERRA CARPINTERO TIPO BAHCO  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
41116401
Martillos de impacto4UnidadMARTILLO TRUPPER M MADERA 27 MM O EQUIVALENTE  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
41116401
Martillos de impacto4UnidadATORNILLADOR 1/4 X4"  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31191501
Papeles de lija1Unidad0.5 METROS DE LIJA N 80  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31191501
Papeles de lija1Unidad0.5 METROS DE LIJA N 120  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
44111810
Escuadras4UnidadESCUADRA CARPINTERO 10"  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960
31162003
Clavos de acabado2kilogramoCLAVO GRANEL 3" * 10  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
31211701
Esmaltes8LitroESMALTE SINT PREP  $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000
Total Neto $ 410.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.942
TOTAL OC $ 488.162


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.462.049-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.