Orden de Compra. Nº1338-135-SE24 "01/2205002 ADM.SERVICIO AGUA POTABLE JUNIO/JULIO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI IX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1338-135-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra 01/2205002 ADM.SERVICIO AGUA POTABLE JUNIO/JULIO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI IX
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 828
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI IX
R.U.T. 60.901.011-8
Dirección de Facturación General Mackenna N°574
Comuna Temuco
Impuesto 75325,31
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N°574
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Sanitarios
Razón Social AGUAS ARAUCANIA S.A.
R.U.T. 76.215.637-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios Sanitarios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101501
Abastecimiento de agua1Unidad no definidaFACTURA 1080771 Nº DE CLIENTE 433680-1 INCLUYE GENERAL MACKENNA N°574 (719907)-CLARO SOLAR N°1075 (720077-720076) ,LAS ENCINAS Nº0940 (724902). PERIODO CONSUMO 08.06.2024 AL 10.07.2024FACTURA 1080771 Nº DE CLIENTE 433680-1 INCLUYE GENERAL MACKENNA N°574 (719907)-CLARO SOLAR N°1075 (720077-720076) ,LAS ENCINAS Nº0940 (724902). PERIODO CONSUMO 08.06.2024 AL 10.07.2024 $ 396.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.449 $ 396.449
Total Neto $ 396.449
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.325
TOTAL OC $ 471.774


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.