1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1338-135-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
Fecha de Envío |
01-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
01/2205002 ADM.SERVICIO AGUA POTABLE JUNIO/JULIO 2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SEREMI IX |
Razón Social |
SEREMI IX
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R.U.T. |
60.901.011-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
General Mackenna N°574 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SEREMI IX
|
R.U.T. |
60.901.011-8 |
Dirección de Facturación |
General Mackenna N°574 |
Comuna |
Temuco
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Impuesto |
75325,31 |
Dirección de Envío de la Factura |
General Mackenna N°574 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Servicios Sanitarios |
Razón Social |
AGUAS ARAUCANIA S.A.
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R.U.T. |
76.215.637-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servicios Sanitarios |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83101501
| Abastecimiento de agua | 1 | Unidad no definida | FACTURA 1080771
Nº DE CLIENTE 433680-1 INCLUYE GENERAL MACKENNA N°574 (719907)-CLARO SOLAR N°1075 (720077-720076) ,LAS ENCINAS Nº0940 (724902).
PERIODO CONSUMO
08.06.2024 AL 10.07.2024 | FACTURA 1080771
Nº DE CLIENTE 433680-1 INCLUYE GENERAL MACKENNA N°574 (719907)-CLARO SOLAR N°1075 (720077-720076) ,LAS ENCINAS Nº0940 (724902).
PERIODO CONSUMO
08.06.2024 AL 10.07.2024
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$ 396.449,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 396.449
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$ 396.449
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Total Neto
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$ 396.449
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.325
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$ 471.774
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.