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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1260057-7618-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OPTICA MES DE MARZO 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1260057-2-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Jose Miguel Carrera N°214 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Peñaflor
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R.U.T. |
61.602.121-4 |
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Dirección de Facturación |
Jose Miguel Carrera N°214 |
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Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
381999,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose Miguel Carrera N°214 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OPTICA PRIMA |
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Razón Social |
INVERSIONES OPTICA PRIMA SPA
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R.U.T. |
76.882.088-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OPTICA PRIMA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142902
| Lentes de gafas | 271 | Unidad no definida | Contratación Del Suministro De Lentes Ópticos NORMALES Para Garantías Ges Del Hospital De Peñaflor MARZON 2025 | LENTE OPTICOS NORMALES MARZO 2025 |
$ 7.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.981.281
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$ 1.981.281
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42142902
| Lentes de gafas | 4 | Unidad | Contratación Del Suministro De Lentes Ópticos ESPECIALES Para Garantías Ges Del Hospital De Peñaflor MARZON 2025 | LENTE OPTICOS ESPECIALES MARZO 2025 |
$ 7.311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.244
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$ 29.244
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Total Neto
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$ 2.010.525
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 382.000
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$ 2.392.525
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.