Orden de Compra. Nº1233615-1562-AG24 " JGS-[SOL-2024-01815] Alimentos actividad con estudiantes LICEO PIONEROS DEL SUR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233615-1230-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233615-1562-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2024
Nombre de la Orden de Compra JGS-[SOL-2024-01815] Alimentos actividad con estudiantes LICEO PIONEROS DEL SUR Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1233615-1230-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2015
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Facturación José de Moraleda 437, Coyhaique, Aysén
Comuna Coyhaique
Impuesto 34010
Dirección de Envío de la Factura José de Moraleda 437, Coyhaique, Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA
Razón Social MARÍA MAGALI ORTEGA GÓMEZ
R.U.T. 8.978.370-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos73UnidadEmpanadas de queso  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos53UnidadEmpanadas de pino  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000
Total Neto $ 179.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.010
TOTAL OC $ 213.010


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.978.370-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.