Orden de Compra. Nº3778-357-AG24 "COMPRA INSUMOS DE ASEO 3778-229-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3778-357-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DE ASEO 3778-229-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T. 69.060.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1061 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T. 69.060.500-7
Dirección de Facturación MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
Comuna Hijuelas
Impuesto 110086
Dirección de Envío de la Factura MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FAVOR INDICAR QUE LA FACTURA CORRESPONDE AL DEPTO DE SALUD  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Optimus Clean
Razón Social COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA
R.U.T. 76.156.526-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Optimus Clean
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131832
Productos antipolvo5UnidadBIDONES DE LIQUIDO ATRAPA POLVO DE 5 LTS  $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500
47131803
Desinfectantes domésticos100UnidadDESINFECTANTE AEROSOL AROMA LAVANDA TIPO LYSOFORM 360 CC.  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
42132102
Cubre camillas100UnidadSABANILLA ROLLO TORK UNIVERSAL DE 48 MTS  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
21101502
Pulverizadores10UnidadBOTELLAS DE PULVERIZADOR DE 1 LT  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE BASURA DE 50X70 PAQUETES DE 100  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
47131702
Expendedoras de artículos de higiene10UnidadDISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ORGANIZADOR PARED DETERGENTEDISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ORGANIZADOR PARED DETERGENTE $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
Total Neto $ 579.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.086
TOTAL OC $ 689.486


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.989.133-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.153.734-2 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.976.713-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.175.233-0 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 76.205.148-6 Ver adjunto