Orden de Compra. Nº
3778-357-AG24
"
COMPRA INSUMOS DE ASEO 3778-229-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3778-357-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA INSUMOS DE ASEO 3778-229-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T.
69.060.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1061 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS
R.U.T.
69.060.500-7
Dirección de Facturación
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
Comuna
Hijuelas
Impuesto
110086
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL RODRIGUEZ #1665, HIJUELAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
FAVOR INDICAR QUE LA FACTURA CORRESPONDE AL DEPTO DE SALUD
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Optimus Clean
Razón Social
COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA
R.U.T.
76.156.526-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Optimus Clean
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131832
Productos antipolvo
5
Unidad
BIDONES DE LIQUIDO ATRAPA POLVO DE 5 LTS
$ 9.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.500
$ 45.500
47131803
Desinfectantes domésticos
100
Unidad
DESINFECTANTE AEROSOL AROMA LAVANDA TIPO LYSOFORM 360 CC.
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.000
$ 190.000
42132102
Cubre camillas
100
Unidad
SABANILLA ROLLO TORK UNIVERSAL DE 48 MTS
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.000
$ 255.000
21101502
Pulverizadores
10
Unidad
BOTELLAS DE PULVERIZADOR DE 1 LT
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
47121701
Bolsas de basura
10
Paquete
BOLSAS DE BASURA DE 50X70 PAQUETES DE 100
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
47131702
Expendedoras de artículos de higiene
10
Unidad
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ORGANIZADOR PARED DETERGENTE
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ORGANIZADOR PARED DETERGENTE
$ 7.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.500
$ 72.500
Total Neto
$ 579.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 110.086
TOTAL OC
$ 689.486
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.156.526-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
96.908.760-k
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.989.117-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.977.945-9
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.989.133-K
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.153.734-2
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.976.713-2
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.175.233-0
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
76.205.148-6
Ver adjunto