1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
606-450-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
27-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio correspondiente a trabajos por reparación, remodelación de las dependencias de la Subsecretaría. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
606-6-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES
|
R.U.T. |
60.513.000-3 |
Dirección de Facturación |
Amunategui 139 |
Comuna |
*
|
Impuesto |
2218687,38 |
Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 139 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
santa-ana |
Razón Social |
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA ANA LIMITADA
|
R.U.T. |
76.062.452-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
santa-ana |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102802
| Restauración de edificios, casas, señales o monume | 1 | Unidad no definida | Servicio correspondiente a trabajos por reparación, remodelación de las dependencias de la Subsecretaría | Servicio correspondiente a trabajos por reparación, remodelación de las dependencias de la Subsecretaría |
$ 11.677.302,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.677.302
|
$ 11.677.302
|
|
Total Neto
|
$ 11.677.302
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 2.218.687
|
$ 13.895.989
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.