1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
777304-10733-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 777304-1876-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ
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R.U.T. |
65.075.485-9 |
Dirección de Facturación |
FROILAN ROA 6542 |
Comuna |
La Florida
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Impuesto |
11355,35 |
Dirección de Envío de la Factura |
FROILAN ROA 6542 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
AGR SPA |
Razón Social |
INVERSIONES AGR SPA
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R.U.T. |
77.201.637-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGR SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281603
| Desinfectantes de los instrumentos médicos | 10 | Unidad | ADA105760 DESINFECTANTE EN AEROSOL | ADA105760 DESINFECTANTE EN AEROSOL |
$ 1.994,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.940
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$ 19.940
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41102402
| Quemadores de alcohol | 15 | Unidad | INS000147 ALCOHOL DE QUEMAR X LT | INS000147 ALCOHOL DE QUEMAR X LT |
$ 2.655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.825
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$ 39.825
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Total Neto
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$ 59.765
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.355
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$ 71.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.