Orden de Compra. Nº924-214-AG24 "Insumos para servicios de mantenimiento SS.GG."
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 924-214-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos para servicios de mantenimiento SS.GG.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi Salud R.M.
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 459 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Padre Miguel de Olivares N°1229, comuna de Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 312191,09
Dirección de Envío de la Factura Padre Miguel de Olivares N°1229, comuna de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA NS
Razón Social NICOLAS SALAZAR DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SPA
R.U.T. 77.315.194-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA NS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes1UnidadInsumos para mantención, de acuerdo a lo detallado en documento adjunto.Insumos para mantención, de acuerdo a lo detallado en documento adjunto. $ 1.643.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.643.111 $ 1.643.111
Total Neto $ 1.643.111
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 312.191
TOTAL OC $ 1.955.302


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto