1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2994-20-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
28-01-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-57-LP23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2994-57-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Dirección de Adm. y Finanzas |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
|
R.U.T. |
69.230.600-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
|
R.U.T. |
69.230.600-7 |
Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
Comuna |
*
|
Impuesto |
18457,17 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ferretería "DonCarlos" |
Razón Social |
MAURICIO OMAR MUÑOZ PACHECO
|
R.U.T. |
10.336.638-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Ferretería "DonCarlos" |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15121501
| Aceite de motor | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA N° 51515 | |
$ 87.395,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 87.395
|
$ 87.395
|
43201543
| Unidad central de instalación de conector | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA N°51338 | |
$ 9.748,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.748
|
$ 9.748
|
|
Total Neto
|
$ 97.143
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 18.457
|
$ 115.600
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.