Orden de Compra. Nº5153-734-AG25 "PRC_ Correo_5153-744-COT25_5153-734-AG25-197566_Estimación loza Marzo 2025"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-734-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra PRC_ Correo_5153-744-COT25_5153-734-AG25-197566_Estimación loza Marzo 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 197566 del sistema INFORMAT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999
Comuna Independencia
Impuesto 399076
Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALE SUPPLY
Razón Social ALE SUPPLY & SERVICES SPA
R.U.T. 76.916.093-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALE SUPPLY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101901
Vajillas de servicio1800Unidad850102 TAPA POCILLO C-18 CAJA X 600 850102 TAPA POCILLO C-18 CAJA X 600 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
48101901
Vajillas de servicio2400Unidad880137 POCILLO SOPA B5 CAJA X 1200 880137 POCILLO SOPA B5 CAJA X 1200 $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800
48101901
Vajillas de servicio2400Unidad880138 TAPA POCILLO B5 CAJA X 1200 880138 TAPA POCILLO B5 CAJA X 1200 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
48101901
Vajillas de servicio12600Unidad850037 POCILLO FACETADO DE POSTRE CAJA X 600 850037 POCILLO FACETADO DE POSTRE CAJA X 600 $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.200 $ 592.200
48101901
Vajillas de servicio12600Unidad850107 TAPA POCILLO FACETADO POSTRE CAJA X 600 850107 TAPA POCILLO FACETADO POSTRE CAJA X 600 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
48101901
Vajillas de servicio5000Unidad850238 COPA SOUFFLE 3 OZ CAJA X 2500 850238 COPA SOUFFLE 3 OZ CAJA X 2500 $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
48101901
Vajillas de servicio5000Unidad850359 TAPA COPA SOUFFLE 3 OZ CAJA X 2500 850359 TAPA COPA SOUFFLE 3 OZ CAJA X 2500 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
48101901
Vajillas de servicio8000Unidad850819 CUCHARA SOPA 850819 CUCHARA SOPA $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
48101901
Vajillas de servicio1000Unidad850820 CUCHARA TE 850820 CUCHARA TE $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
48101901
Vajillas de servicio4000Unidad850283 BANDEJA N°10 850283 BANDEJA N°10 $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
48101901
Vajillas de servicio1800Unidad880142 POCILLO C-18 CAJA X 600   $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400
48101901
Vajillas de servicio1000Unidad850817 CUCHILLOS 1000   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
48101901
Vajillas de servicio2000Unidad880002 PLATO PAN 2000   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 2.100.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 399.076
TOTAL OC $ 2.499.476


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.