1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
731-43-CM25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
02-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 731-43-CM25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Ministerio de Justicia - Sename |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MENORES |
R.U.T. |
61.008.000-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
HUÉRFANOS Nº 587 of. 502 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MENORES |
R.U.T. |
61.008.000-6 |
Dirección de Facturación |
HUÉRFANOS Nº 587 of. 502 |
Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
205390 |
Dirección de Envío de la Factura |
HUÉRFANOS Nº 587 of. 502 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA
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R.U.T. |
76.950.108-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-9-LR23
| CINTA ADHESIVA FORCEMAN TRANSPARENTE ROLLO 48MM X 100M EMBALAJE UNIDAD REGIÓN RM | 1000 | | (2089729) CINTA ADHESIVA FORCEMAN TRANSPARENTE ROLLO 48MM X 100M EMBALAJE UNIDAD REGIÓN RM | (2089729) CINTA ADHESIVA FORCEMAN TRANSPARENTE ROLLO 48MM X 100M EMBALAJE UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; SUAREZ MUJICA 2550 |
$ 1.081,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.081.000
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$ 1.081.000
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Total Neto
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$ 1.081.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 205.390
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.286.390
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.