1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2211-395-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-538-COT25 CARTUCHOS DE MANTENIMIENTO SOL 194 DIDECO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE |
R.U.T. |
69.061.100-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE |
R.U.T. |
69.061.100-7 |
Dirección de Facturación |
Palmira Romano Sur Nº 340 |
Comuna |
Limache
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Impuesto |
6840 |
Dirección de Envío de la Factura |
Palmira Romano Sur Nº 340 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Informatica AVR SpA |
Razón Social |
INFORMÁTICA AVR SPA
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R.U.T. |
77.080.747-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Informatica AVR SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| Cartuchos de tinta | 2 | Unidad | Cartucho de mantenimiento de impresora Canon Maxify CX 6010
Modelo del respuesto MC-G01
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$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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Total Neto
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$ 36.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.840
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$ 42.840
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.