Orden de Compra. Nº5394-911-SE24 "SERVICIO DE 2 COFFEE BREAK E INSUMOS PARA PARTICIPANTES DE LOS PROYECTOS "AULA INCLUSIVA BASADA EN METODOLOGIA", A REALIZARSE EL 27/11/2024 Y "MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DESDE LA FONOAUDIOLOGÍA", A REALIZARSE EL 16/11/2024, CON CARGO AL PROYECTO 039646."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-911-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE 2 COFFEE BREAK E INSUMOS PARA PARTICIPANTES DE LOS PROYECTOS "AULA INCLUSIVA BASADA EN METODOLOGIA", A REALIZARSE EL 27/11/2024 Y "MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DESDE LA FONOAUDIOLOGÍA", A REALIZARSE EL 16/11/2024, CON CARGO AL PROYECTO 039646.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes 01890, Punta Arenas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 146984 del sistema CONTABLE PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 102121,00829
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Emporio Austral
Razón Social GASTRONOMIA NANCY VARGAS MANCILLA E.I.R.L.
R.U.T. 77.446.943-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal El Emporio Austral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering60UnidadServicio Coffee Break, para el 27/11/2024. Se realizará en la Facultad de Ingeniería de la UMAG. Incluye; 2 bocados dulces, 3 bocados salados, café, té, infusiones, jugos variados. Servicio Coffee Break, para el 27/11/2024. Se realizará en la Facultad de Ingeniería de la UMAG. Incluye; 2 bocados dulces, 3 bocados salados, café, té, infusiones, jugos variados. $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.000 $ 294.000
90101603
Servicios de catering40UnidadServicio Coffee Break, para el 16/11/2024. Se realizará en la Junta de Vecinos de la Población Silva Henriquez. Incluye; 2 bocados dulces, 3 bocados salados, café, té, infusiones, jugos variados. Servicio Coffee Break, para el 16/11/2024. Se realizará en la Junta de Vecinos de la Población Silva Henriquez. Incluye; 2 bocados dulces, 3 bocados salados, café, té, infusiones, jugos variados. $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1UnidadAdquisición de insumos básicos para Taller del Coffee Break, de fecha 16/11/204/24, a realizarse en la Junta de Vecinos de la Población Silva Henriquez.Adquisición de insumos básicos para Taller del Coffee Break, de fecha 16/11/204/24, a realizarse en la Junta de Vecinos de la Población Silva Henriquez. $ 47.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.479 $ 47.479
Total Neto $ 537.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.121
TOTAL OC $ 639.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.