Orden de Compra. Nº
5394-911-SE24
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SERVICIO DE 2 COFFEE BREAK E INSUMOS PARA PARTICIPANTES DE LOS PROYECTOS "AULA INCLUSIVA BASADA EN METODOLOGIA", A REALIZARSE EL 27/11/2024 Y "MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DESDE LA FONOAUDIOLOGÍA", A REALIZARSE EL 16/11/2024, CON CARGO AL PROYECTO 039646.
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5394-911-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE 2 COFFEE BREAK E INSUMOS PARA PARTICIPANTES DE LOS PROYECTOS "AULA INCLUSIVA BASADA EN METODOLOGIA", A REALIZARSE EL 27/11/2024 Y "MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DESDE LA FONOAUDIOLOGÍA", A REALIZARSE EL 16/11/2024, CON CARGO AL PROYECTO 039646.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T.
71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Bulnes 01890, Punta Arenas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 146984 del sistema CONTABLE PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T.
71.133.700-8
Dirección de Facturación
AVENIDA BULNES 01855
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
102121,00829
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
El Emporio Austral
Razón Social
GASTRONOMIA NANCY VARGAS MANCILLA E.I.R.L.
R.U.T.
77.446.943-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
El Emporio Austral
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
60
Unidad
Servicio Coffee Break, para el 27/11/2024. Se realizará en la Facultad de Ingeniería de la UMAG. Incluye; 2 bocados dulces, 3 bocados salados, café, té, infusiones, jugos variados.
Servicio Coffee Break, para el 27/11/2024. Se realizará en la Facultad de Ingeniería de la UMAG. Incluye; 2 bocados dulces, 3 bocados salados, café, té, infusiones, jugos variados.
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294.000
$ 294.000
90101603
Servicios de catering
40
Unidad
Servicio Coffee Break, para el 16/11/2024. Se realizará en la Junta de Vecinos de la Población Silva Henriquez. Incluye; 2 bocados dulces, 3 bocados salados, café, té, infusiones, jugos variados.
Servicio Coffee Break, para el 16/11/2024. Se realizará en la Junta de Vecinos de la Población Silva Henriquez. Incluye; 2 bocados dulces, 3 bocados salados, café, té, infusiones, jugos variados.
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 196.000
$ 196.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1
Unidad
Adquisición de insumos básicos para Taller del Coffee Break, de fecha 16/11/204/24, a realizarse en la Junta de Vecinos de la Población Silva Henriquez.
Adquisición de insumos básicos para Taller del Coffee Break, de fecha 16/11/204/24, a realizarse en la Junta de Vecinos de la Población Silva Henriquez.
$ 47.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.479
$ 47.479
Total Neto
$ 537.479
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 102.121
TOTAL OC
$ 639.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.