1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3597-1040-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
24-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3597-1140-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Vicuña |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
|
R.U.T. |
69.040.500-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
|
R.U.T. |
69.040.500-8 |
Dirección de Facturación |
San Martín 275, Vicuña |
Comuna |
Vicuña
|
Impuesto |
223440 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 275, Vicuña |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Sociedad EDN Impresores S.A. |
Razón Social |
SOCIEDAD EDN IMPRESORES S.A.
|
R.U.T. |
83.719.500-4 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Sociedad EDN Impresores S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111805
| Talones o talonarios | 280 | Block | formulario tipo blocks entradas mamalluca, original 70 gr, duplicado cliente impreso en papel couche 100 gr, blocks 50x2 foliadas en tour astronómico, tour completo y tour planetario, más detalle en archivo adjunto. | |
$ 4.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.176.000
|
$ 1.176.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.176.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 223.440
|
$ 1.399.440
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.