Orden de Compra. Nº3909-113-AG25 "COLACIONES SALUDABLES ESCUELA LA NOBEL GABRIELA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3909-113-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SALUDABLES ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema Cas - Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Libertad N° 149.-
Comuna Renaico
Impuesto 77425
Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 149.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PJN SpA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PJN SPA
R.U.T. 77.792.528-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PJN SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral250UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 600ML  $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.250 $ 106.250
50202304
Jugos y néctar envasados250UnidadCAJAS DE JUGO NATURAL INDIVIDUAL 200ML, SABORES SURTIDOS.  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
50192110
Nueces o frutos secos250UnidadBOLSAS MIX FRUTOS SECOS ENERGÍA 30GRS.  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
50221202
Cereales en barra250UnidadBARRA DE CEREAL, SABORES SURTIDOS.  $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.250 $ 61.250
Total Neto $ 407.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.425
TOTAL OC $ 484.925


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.709.471-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.