1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2805-563-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
Fecha de Envío |
08-11-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS PARA COFFEE BREAK PARA TALLER DE SALA RBC DEL CESFAM LOS VOLCANES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
Sin comentario |
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD
|
R.U.T. |
69.220.302-K |
Dirección de Facturación |
AVENIDA LOS VOLCANES 487 LLANQUIHUE |
Comuna |
Llanquihue
|
Impuesto |
8930 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LOS VOLCANES 487 LLANQUIHUE |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SERVICIOS INTEGRALES DEL SUR SPA |
Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES DEL SUR SPA
|
R.U.T. |
77.764.685-0 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
SERVICIOS INTEGRALES DEL SUR SPA |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52151701
| Utensilios para servir domésticos | 1 | Unidad | ARTICULOS PARA SERVIR COFFEE BREAK PARA TALLER DE SALA RBC. (VER LISTADO DE ARTICULOS EN DOCUMENTO ADJUNTO) | ARTICULOS PARA SERVIR COFFEE BREAK PARA TALLER DE SALA RBC. |
$ 40.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.000
|
$ 40.000
|
|
Total Neto
|
$ 40.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 7.000
|
IVA 19 %
|
$ 8.930
|
$ 55.930
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.