Orden de Compra. Nº
1057472-3489-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057472-233-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057472-3489-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057472-233-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T.
61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6098
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T.
61.980.320-5
Dirección de Facturación
Camino Rinconada N°1201
Comuna
Maipú
Impuesto
31920
Dirección de Envío de la Factura
Camino Rinconada N°1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Productora de eventos hno Altamirano
Razón Social
PRODUCTORA DE EVENTOS HNOS. ALTAMIRANO SPA
R.U.T.
77.822.244-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Productora de eventos hno Altamirano
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101701
Gestión de cafetería
40
Unidad
coffe break
coffe break
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.000
$ 168.000
Total Neto
$ 168.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.920
TOTAL OC
$ 199.920
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.309.082-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.822.244-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.035.982-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
8.969.945-2
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.315.194-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
17.707.537-k
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.577.695-1
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.487.544-1
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.588.658-7
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
13.558.102-K
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
11.834.054-k
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.774.519-0
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.030.208-0
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.691.427-4
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.103.803-4
Ver adjunto