Orden de Compra. Nº1057472-3489-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057472-233-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-3489-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057472-233-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6098
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201
Comuna Maipú
Impuesto 31920
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Productora de eventos hno Altamirano
Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS HNOS. ALTAMIRANO SPA
R.U.T. 77.822.244-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Productora de eventos hno Altamirano
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería40Unidad coffe break coffe break $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
Total Neto $ 168.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.920
TOTAL OC $ 199.920


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.822.244-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.035.982-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 8.969.945-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.315.194-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 17.707.537-k Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.577.695-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.487.544-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.588.658-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 13.558.102-K Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 11.834.054-k Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.774.519-0 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.030.208-0 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.103.803-4 Ver adjunto