Orden de Compra. Nº1070997-7-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1070997-8-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070997-7-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1070997-8-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI
Razón Social SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI
R.U.T. 62.000.610-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 30 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI ÑUBLE-REGIÓN XVI
R.U.T. 62.000.610-6
Dirección de Facturación Calle Maipón Número 342 Interior
Comuna Chillán
Impuesto 250800
Dirección de Envío de la Factura Calle Maipón Número 342 Interior
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FUMIGAR SPA
Razón Social FUMIGAR SPA
R.U.T. 77.758.309-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FUMIGAR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios22Unidadsanitización, desinsectación y desratización mensual dependencias SEREMI MINVU  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.000 $ 1.210.000
76111801
Limpieza de embarcaciones o vehículos22UnidadSanitización mensual para 2 vehículos institucionales  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 1.320.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 250.800
TOTAL OC $ 1.570.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.576.958-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.