Orden de Compra. Nº
3447-3255-SE24
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Servicio Amplificación e Iluminación ID 3447-44-LR23; para Actividad "Gala Semestral de Talleres CCAHO-OJUV Día de folklor"
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3447-3255-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicio Amplificación e Iluminación ID 3447-44-LR23; para Actividad "Gala Semestral de Talleres CCAHO-OJUV Día de folklor"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3447-44-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ramón Pérez Opazo N° 3125 Alto Hospicio
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
R.U.T.
69.265.100-6
Dirección de Facturación
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
Comuna
Alto Hospicio
Impuesto
96900
Dirección de Envío de la Factura
Av. Ramón Pérez Opazo Nº 3125, Alto Hospicio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
did eventos - Casa Matriz
Razón Social
DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA
R.U.T.
77.985.310-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
did eventos - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales
1
Unidad
ITEM B-1 ILUMINACIÓN EXTERIOR CONCIERTOS O CORPORATIVO, según cotización adjunta N°4327.-
GRUPO B: ILUMINACIÓN
$ 510.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 510.000
$ 510.000
Total Neto
$ 510.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 96.900
TOTAL OC
$ 606.900