1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057439-13157-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057439-659-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA |
R.U.T. |
61.606.402-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA |
R.U.T. |
61.606.402-9 |
Dirección de Facturación |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
Comuna |
La Serena
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Impuesto |
1995000 |
Dirección de Envío de la Factura |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
UP ENERGY SA |
Razón Social |
UP ENERGY S.A
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R.U.T. |
76.179.354-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
UP ENERGY SA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL UPC-CDT | |
$ 10.500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.500.000
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$ 10.500.000
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Total Neto
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$ 10.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.995.000
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$ 12.495.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.