Orden de Compra. Nº
1057299-382-AG25
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COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. EL CARMEN ORD 22
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057299-382-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA ALIMENTACIÓN ESC. EL CARMEN ORD 22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 365 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T.
69.130.601-1
Dirección de Facturación
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
Comuna
Longaví
Impuesto
19524,4
Dirección de Envío de la Factura
1 Norte, esquina 3 Poniente S/N, Longaví
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CLAUDIA DEL CARMEN
Razón Social
CLAUDIA DEL CARMEN LAGOS CERDA
R.U.T.
9.987.728-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CLAUDIA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131601
Gorro de baño
2
Unidad
BOLSA DE COFIAS DE 50 UNIDADES CADA UNA
$ 3.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.920
$ 7.920
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
2
Unidad
BOLSAS DE SALSA DE CHOCOLATE
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
3
Unidad
BOLSAS DE 200GR CADA UNA DE CHOCOLATE GOURMET
$ 4.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.050
$ 13.050
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
1
Unidad
BARRA DE 1 KILO DE CHOCOLATE NEGRO PARA DERRETIR
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
1
Unidad
BARRA DE 1 KILO DE CHOCOLATE BLANCO PARA DERRETIR
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50101634
Fruta fresca
2
Unidad
BOLSAS DE SALSA DE FRAMBUESA
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
11121702
Astillas de madera
1
Unidad
BOLSA DE PALOS DE BROCHETAS DE 40 UNIDADES
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
11121806
Fibras de coco o bonote
1
Unidad
BOLSA DE 200 GR DE COCO RALLADO
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.990
$ 4.990
50192302
Decoraciones de postres
1
Unidad
BOLSA DE 200 GR DE CHISPAS DE COLORES (MOSTACILLA COMESTIBLE)
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
50182003
Masa de repostería congelada
2
Unidad
PAQUETES DE MASA DE PIZZA (2 UNIDADES CADA BOLSA)
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
50101717
Semillas o frutos secos pelados
1
Unidad
500GR DE PISTACHO
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50101717
Semillas o frutos secos pelados
1
Unidad
500 GR DE ALMENDRAS
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50192110
Nueces o frutos secos
1
Unidad
500 GR DE NUECES
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
Total Neto
$ 102.760
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.524
TOTAL OC
$ 122.284
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.987.728-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.