Orden de Compra. Nº450-208-SE24 "MATERIALES PROYECTO LANZAMIENTO PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-208-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROYECTO LANZAMIENTO PROGRAMA 4 A 7 AÑO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.83.025 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 28704,368503
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Beatrise Ximena
Razón Social BEATRISE XIMENA JARA MOLINA
R.U.T. 9.753.610-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Beatrise Ximena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina30UnidadCARTULINA DORADACARTULINA DORADA $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.437
14121503
Cartulina15UnidadCARTON FORRADO PLIEGOCARTON FORRADO PLIEGO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.697
11162110
Tul37UnidadBISTRECH LISOBISTRECH LISO $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.540 $ 52.546
11162110
Tul30UnidadTUL CON BRILLOTUL CON BRILLO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.830 $ 37.815
11162110
Tul30UnidadTUL LISOTUL LISO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
53141501
Alfileres rectos8UnidadALFILERES DE 50GRSALFILERES DE 50GRS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.370
Total Neto $ 151.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.704
TOTAL OC $ 179.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.