Orden de Compra. Nº2196-636-SE24 "PROGRAMA ESCRITORIO OCT A DIC LIC 2196-19-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-636-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ESCRITORIO OCT A DIC LIC 2196-19-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1618
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 118795,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JACH
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES JACH LIMITADA
R.U.T. 77.544.792-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JACH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro10Unidad no definidaLIBRO CORRESPONDENCIA LIBRO CORRESPONDENCIA $ 2.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.790 $ 22.790
44121804
Borradores100Unidad no definidaBORRADOR CARTA PREPICADO BLOCK Monto neto. de acuerdo a especificaciones técnicas $ 1.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.200 $ 147.200
14111537
Papel de etiquetas500PaqueteETIQUETAS AUTOADES. 13 X 44 FARMACIA TIPO ADETEC EN PAQUETE Monto neto. de acuerdo a especificaciones técnicas $ 334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.000 $ 167.000
26111702
Pilas alcalinas200UnidadPILAS GRANDES (D,) Monto neto. de acuerdo a especificaciones técnicas $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.800 $ 206.800
44122010
Divisores50UnidadSEPARADOR DE MATERIA OFICIO Monto neto. de acuerdo a especificaciones técnicas $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150
44122010
Divisores50UnidadSEPARADOR INDICE OFICIO Monto neto. de acuerdo a especificaciones técnicas $ 1.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.300 $ 74.300
Total Neto $ 625.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.796
TOTAL OC $ 744.036