1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2994-40-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
18-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-52-LP24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Dirección de Adm. y Finanzas |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
Comuna |
Queilén
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Impuesto |
14752,93 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ferretería "DonCarlos" |
Razón Social |
MAURICIO OMAR MUÑOZ PACHECO
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R.U.T. |
10.336.638-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería "DonCarlos" |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40161504
| Filtros de aceite | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA N° 51762 | |
$ 77.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.647
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$ 77.647
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Total Neto
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$ 77.647
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.753
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$ 92.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.