Orden de Compra. Nº1079689-276-AG24 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS LUMINOSOS DE EMERGENCIAS PARA 3RA. COMISARIA CHILE CHICO (F)"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XI ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079689-276-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE EQUIPOS LUMINOSOS DE EMERGENCIAS PARA 3RA. COMISARIA CHILE CHICO (F)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRA ZONA DE CARABINEROS AYSÉN
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XI ZONA
R.U.T. 60.505.627-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XI ZONA
R.U.T. 60.505.627-K
Dirección de Facturación CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE
Comuna Coyhaique
Impuesto 63745
Dirección de Envío de la Factura CAM.CAMPO ALEGRE S/N, SECT.EL DIVISADERO,COYHAIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora y Comercializadora Amplex SpA
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AMPLEX SPA
R.U.T. 76.554.915-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Importadora y Comercializadora Amplex SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111702
Lámparas portátiles10Unidad10 LAMPARAS DE EMERGENCIAS RECARGABLES 2 FOCOS.  $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
60104912
Cables o electrodos eléctricos25Unidad25 CABLE CORDON ARTEFACTO FLEX 3 X 2.5 MM.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
27111704
Enchufes10Unidad10 ENCHUFE SOBREPUESTO SIMPLE 10A / 250V.  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 295.500
Descuento $ 0
Cargos $ 40.000
IVA  19  % $ 63.745
TOTAL OC $ 399.245


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.554.915-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.947.354-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.202.140-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.473.108-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.