Orden de Compra. Nº1515-197-SE24 "EMERGENCIA T-3 LICITACION PRIVADA 1515-13-B224 RIO NEGRO"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1515-197-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra EMERGENCIA T-3 LICITACION PRIVADA 1515-13-B224 RIO NEGRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 1515-13-B224
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
R.U.T. 60.511.102-5
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 667 Piso 2 Of. 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 515
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
R.U.T. 60.511.102-5
Dirección de Facturación O Higgins 667 Piso 2 Of. 1
Comuna Osorno
Impuesto 1963994,66
Dirección de Envío de la Factura O Higgins 667 Piso 2 Of. 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTURO
Razón Social OMAR ARTURO ROSAS KRAM
R.U.T. 8.900.505-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTURO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101501
Abastecimiento de agua1UnidadDistribución de agua potable destinada a consumo humano, comuna de Río Negro. 3 Camiones. ESTADO DE PAGO JULIO 2024 RETENCIONES Notificación INCUMPLIMIENTOS DE ENTREGA DOCUMENTACIÓN 03-10-24 03 UTM -197.769 Notificación INCUMPLIMIENTOS OPERATIVOS 03-10-24 03 UTM -199.086 Reliquidación Días No trabajados -802.336 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COMUNA DE RIO NEGRO, 3 CAMIONES POR MESES DE JULIO, $ 11.344.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.344.538 $ 11.344.538
Total Neto $ 11.344.538
Descuento $ 1.007.724
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.963.995
TOTAL OC $ 12.300.809


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.