1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1515-197-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
EMERGENCIA T-3 LICITACION PRIVADA 1515-13-B224 RIO NEGRO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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1515-13-B224 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
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R.U.T. |
60.511.102-5 |
Dirección de Facturación |
O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 |
Comuna |
Osorno
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Impuesto |
1963994,66 |
Dirección de Envío de la Factura |
O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
21-11-2024 |
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Proveedor |
ARTURO |
Razón Social |
OMAR ARTURO ROSAS KRAM
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R.U.T. |
8.900.505-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARTURO |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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83101501
| Abastecimiento de agua | 1 | Unidad | Distribución de agua potable destinada a consumo humano, comuna de Río Negro. 3 Camiones.
ESTADO DE PAGO JULIO 2024
RETENCIONES
Notificación INCUMPLIMIENTOS DE ENTREGA DOCUMENTACIÓN 03-10-24 03 UTM -197.769
Notificación INCUMPLIMIENTOS OPERATIVOS 03-10-24 03 UTM -199.086
Reliquidación Días No trabajados -802.336
| SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COMUNA DE RIO NEGRO, 3 CAMIONES POR MESES DE JULIO, |
$ 11.344.538,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.344.538
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$ 11.344.538
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Total Neto
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$ 11.344.538
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Descuento
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$ 1.007.724
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.963.995
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$ 12.300.809
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.