Orden de Compra. Nº1079969-46-SE24 "SERVICIO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079969-46-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 04-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PISO FLOTANTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA POR NO DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN EL PUNTO 4.4. INCISO SEGUNDO DE LAS BASES DE LICITACIÓN. (LO QUE TIENE RELACIÓN CON LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA CUYO PLAZO ES DE UN DÍA).
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
R.U.T. 61.944.800-6
Dirección de Unidad de Compra PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SEG PRIV CONTROL ARMAS Y EXPL
R.U.T. 61.944.800-6
Dirección de Facturación PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 2548945
Dirección de Envío de la Factura PASEO HUERFANOS N° 540 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ITSYM SPA
Razón Social HECTOR LOPEZ MONTET SPA
R.U.T. 76.927.504-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ITSYM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel1Unidad no definidaTRABAJOS DEBEN REALIZARSE CONFORME AL ANEXO 2-1 PLANILLA ITEMIZADO OBLIGATORIOTRABAJOS DEBEN REALIZARSE CONFORME AL ANEXO 2-1 PLANILLA ITEMIZADO OBLIGATORIO $ 13.415.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.415.500 $ 13.415.500
Total Neto $ 13.415.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.548.945
TOTAL OC $ 15.964.445