Orden de Compra. Nº5178-1392-AG25 "130406/B5/SP 987691/IZ compra ágil: 5178-1413-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5178-1392-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 130406/B5/SP 987691/IZ compra ágil: 5178-1413-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad Medicina (5178)
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación AV. INDEPENDENCIA # 1027
Comuna Independencia
Impuesto 218807,04
Dirección de Envío de la Factura AV. INDEPENDENCIA # 1027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Becele Ltda
Razón Social CONSTRUCCIONES BECELE LIMITADA
R.U.T. 77.648.331-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Becele Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46161509
Badén reductor de velocidad (lomo de toro)1Unidad(0502010601) SUMINISTRO E INSTALACION DE LOMOS DE TORO S/COTIZACION N°2703.(0502010601) SUMINISTRO E INSTALACION DE LOMOS DE TORO S/COTIZACION N°2703. $ 1.151.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.151.616 $ 1.151.616
Total Neto $ 1.151.616
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.807
TOTAL OC $ 1.370.423


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.