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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
568658-406-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 568658-496-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL VINA DEL MAR PARA EL DESARROLLO SOCIAL
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R.U.T. |
70.872.300-2 |
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Dirección de Facturación |
Calle Bellavista 1228 - Miraflores |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
3237,79 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Bellavista 1228 - Miraflores |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA
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R.U.T. |
78.076.451-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL FRANCISCO CASTILLO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162404
| Grapas de ferretería | 2 | Pack | POMEL CON GOLILLA 3/4"X4" 2 UNIDADES | |
$ 2.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.800
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$ 4.800
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31211502
| Pinturas de base acuosa | 1 | Galón | ANTICORROSIVO NEGRO 1/4 GALON | |
$ 5.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.990
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$ 5.990
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23171509
| Soldadura | 1 | Unidad | ELECTRODO 6011 3/32" 1KG | |
$ 4.051,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.051
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$ 4.051
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHA MULTIPROPOSITO 2" | |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.200
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$ 2.200
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Total Neto
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$ 17.041
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.238
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$ 20.279
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.