1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
601-104-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Oficina Región de Coquimbo |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Superintendencia de Salud |
Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE SALUD
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R.U.T. |
60.819.000-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE SALUD
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R.U.T. |
60.819.000-7 |
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
24304,8 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
IFR SPA |
Razón Social |
IFR SPA
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R.U.T. |
78.121.571-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IFR SPA |
Socios y accionistas principales
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Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111509
| Portalápiz | 16 | Unidad | Materiales de oficina Agencia Regional Coquimbo | |
$ 7.995,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 127.920
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$ 127.920
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Total Neto
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$ 127.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.305
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$ 152.225
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.