Orden de Compra. Nº3217-141-AG24 " ADQUIRIR NEUMATICO PARA VEHICULO FISCAL CA-395"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3217-141-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR NEUMATICO PARA VEHICULO FISCAL CA-395
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA Ia ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.008-2
Dirección de Facturación CUARTEL N° 2 VIÑA DEL MAR (AVENIDA JORGE MONTT S/N LAS SALINAS) VIÑA DEL MAR
Comuna Viña del Mar
Impuesto 68400
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL N° 2 VIÑA DEL MAR (AVENIDA JORGE MONTT S/N LAS SALINAS) VIÑA DEL MAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Disaferco Limitada
Razón Social COMERCIAL DISAFERCO LIMITADA
R.U.T. 76.127.832-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Disaferco Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172503
Neumáticos para camiones pesados4UnidadESPECIFICACIONES DEL SERVICIO: ADQUIRIR 04 NEUMÁTICOS 245/75/R16 AT187 - POR TEMAS DE GARANTIA PROVEEDOR DEBERA INCLUIR MONTAJE DE NEUMATICOS, REEMPLAZO DE VAlVULAS DE INFLADO (STD), BALANCEO Y ALINEACION, SIN COSTO EXTRA. GARANTÍA DEL SERVICIO: MÍNIMO 6 MESES   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
Total Neto $ 360.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.400
TOTAL OC $ 428.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.190.873-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.690.208-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 86.855.300-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 86.855.300-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.127.832-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.329.658-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.445.979-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.